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鮑國明:合力推進民營企業內部審計發展
發布日期:2019-06-17信息來源:省審計廳瀏覽次數:字號:[ ]

近日,中國內部審計協會會長鮑國明調研指導浙江省民營企業內部審計工作。中國內部審計協會副會長席晟、肖偉,浙江省審計廳副廳長陳慶忠、總審計師葉青陪同調研。

調研組首先參加了在海亮集團召開的“浙江省民營企業內部審計工作座談會”,聽取了海亮集團、正泰集團、傳化集團、浙江大華技術股份公司、浙江恒逸集團、博地控股集團、九陽股份有限公司、杭州新天地集團等8家民營企業內部審計工作情況匯報。海亮集團董事長兼總裁曹建國參加會議并致歡迎辭。8家民營企業內部審計負責人分別介紹了各企業內部審計情況,并就內審工作在機制創新、大數據運用和信息化建設、服務提升組織治理和風險防范等方面的作用進行了深入交流和探討。

鮑國明會長高度肯定了浙江民營企業內部審計工作,認為浙江的民營企業內審工作特色明顯:一是企業領導高度重視,內審職能定位高;二是內審機構注重為企業價值增值作用,以審計業績爭取了審計的地位;三是審計理念先進,創新轉型快,成效明顯;四是內審隊伍素質好,專業度高,有朝氣,戰斗力強;五是審計工作多元化,方式靈活多樣,應變能力強。

對于更好發揮民營企業內審工作的作用,鮑國明提出了幾點希望:一要注重國家重大方針政策的貫徹落實,保障企業規范經營,促進企業合法合規高質量發展;二要注重監督與服務并重,服務企業防范風險、完善治理、提升價值;三要注重企業社會責任履行,如社會扶貧、環境保護等問題;四要注重加強隊伍建設,走出去,請進來,多學習、多交流,提升綜合素質。

鮑國明最后強調,中國內部審計協會將與各級協會一起努力,協助解決民營企業在內審工作中遇到的問題,同時加大對民營企業內部審計先進經驗和做法的總結、推廣力度,為內部審計的發展創造更好的環境。

副會長席晟、肖偉分別結合中國東方航空公司、中國銀行內部審計工作經驗,作了指導講話。席晟指出,現代內部審計已經進入由戰略導向的增值型審計的新紀元,內部審計工作與公司的戰略高度匹配,通過建立審計協作制度、科學高效的內部審計管理系統,構建增值型的內部審計模式和審計文化,才能為公司經營管理查找弱點,彌補漏洞,幫助公司規避風險,從而實現價值增值的目的。肖偉強調,內審工作必須強調監督并充分履行監督作用,要在為企業做經濟體檢的基礎上提供增值服務,內審的強弱決定了企業是否可良性、可持續發展。

      調研組還實地考察調研了傳化集團。(浙江省內部審計協會)

 


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